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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 正式發布準確時間:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

號碼

系統設定

自己的名字

1

商務企業

 

2

紅十字工作中央

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

營收

經費支出

投資項目

預算數

產品

部門預算數

一、普通公益性預決算國庫撥付工資

532.19

一、般通用的服務支出費用

 

二、政府辦公室性投資基金財政部門預算財政部門捐款盈利

 

二、外交活動教育支出

 

三、國家投資經驗項目預算財政性撥付薪資

 

三、國防安全其他支出

 

四、上家補貼納入

 

四、公用穩定教育支出

 

五、視野利潤

 

五、教育教學花費

 

六、操作效益

 

六、科學學新技術性支出

 

七、附帶企業繳納利潤

 

七、文明草原旅游球場與文化傳媒撥出

 

八、其它的收益

6.70

八、生活確保和就業問題開支

484.84

 

 

九、食品衛生身心健康性支出

6.85

 

 

十、節能公司綠色撥出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社群開支

 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

第十五、流量車輛費用

 

 

 

十四、數據信息探礦產業數據信息等收入支出

 

 

 

十四、商用工作業等結余

 

 

 

第十五、財富管理其他支出

 

 

 

二十七、捐助其他的省份收入支出

 

 

 

十七、自動網絡資源大海天氣等其他支出

 

 

 

黨的十九、往房基本保障開支

42.40

 

 

20、調味品物品收儲性支出

 

 

 

二五一、集體所有制充分操作工程預算性支出

 

 

 

二第十二、災情防范及應及方法費用

 

 

 

二十四、別撥出

 

 

 

四十四、抗疫非常國債安排好的付出

 

年初凈收入總計

538.89

本年度開支總金額

534.09

便用非財政支出付款節余

 

余額配置

 

年終結轉和盈余

53.42

半年度結轉和盈余

58.22

共計

592.31

總共

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

項目流程

本年度薪資總金額

財政局審批使收入

領導補助金年收入

事業上薪水

營運薪資

其他組織繳納創收

許多收益

技能各類
幾個會計科目商品編號

幾個會計科目名號

預估合計

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

發展保護和就業的結余

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政事務事業性的單位離退休年齡

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

行業標準離養老金

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

危險機關事業上企業根本社會養老金公司納費經費支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

計量單位創業計量單位專業年金手機繳費費用支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字事業

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政訴訟作業

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

一樣行政處經營公共事務

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

環衛安全健康付出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

財政事業有成企業單位醫療管理

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政機關的單位醫治

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

公房有保障付出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

住宅房轉型結余

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

住宅公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

買新房補助

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程項目

本年度總支出累計數

基本上費用支出

新項目性支出

上交國家上級部門其他支出

銷售總支出

對附加部門補助金付出

功能鍵幾大類
學科編寫代碼

項目英文名稱

預估合計

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

市場經濟擔保和找工作花費

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政處事業廠家離養老

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

事業上的單位離離休

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

國家機關事業性機關單位通常醫療保費保費繳納費用總支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

行政企事業單位考試事業發展企事業單位考試崗位年金繳納費用支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字參公

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

人事部門啟動

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

一般的行政機關的管理行政事務

157.82

 

157.82

 

 

 

210

安全綠色收支

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政處教育事業行業醫療衛生

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政機關的單位醫療設備

6.85

6.85

 

 

 

 

221

房間有效保障教育支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

公房改善付出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

房產個人公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

挑選心儀的房子貼補

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

收支

的項目

結算的時候數

建設項目

累計

通常情況下公共信息費用預算財政預算審批

現政府性基金投資費用預算財政局撥付

國企股權投資自主經營項目預算不需要審批

一、尋常服務性財政性預算財政性補貼款

532.19 

一、尋常公眾售后服務撥出

 

 

 

 

二、市政府性私募基金估算財政廳審批

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

三、公有資產經營者決算民政撥付

 

三、中國國防性支出

 

 

 

 

 

 

四、公眾防護付出

 

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓花費

 

 

 

 

 

 

六、完美技藝經費支出

 

 

 

 

 

 

七、民族文化草原旅游體育運動與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

 

八、時代質量保障和工作撥出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生間正常收支

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節電環保節能教育支出

 

 

 

 

 

 

五一、村鎮社區網站結余

 

 

 

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

 

 

 

十四、公路網車輛運輸教育支出

 

 

 

 

 

 

十四、成本探勘工業企業信息查詢等開支

 

 

 

 

 

 

十六、商業圈功能業等花費

 

 

 

 

 

 

第十五、科技金融其他支出

 

 

 

 

 

 

十八、扶持其他的中北部收支

 

 

 

 

 

 

18、很自然生態資源海域氣象學等總支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅的保障開支

42.40 

42.40

 

 

 

 

三十五、糧油食品工程物資收儲教育支出

 

 

 

 

 

 

二五一、國有控股基金操作概算經費支出

 

 

 

 

 

 

二12、氣象災害防冶及作為應急的管理工作開支

 

 

 

 

 

 

二十五、的撥出

 

 

 

 

 

 

二十二四、抗疫特別的國債組織的性支出

 

 

 

 

當年度薪資合計數

532.19 

年初花費加總

532.34 

532.34

 

 

年末財政局補貼款結轉和節余

3.14 

半年度財政資金撥付結轉和盈余

 2.99

2.99

 

 

一、通常情況下共同不需要預算不需要付款

 

 

 

 

 

 

二、地方政府性債卷費用財政預算付款

 

 

 

 

 

 

三、國有制股權投資運作費用預算財政支出付款

 

 

 

 

 

 

共計

535.33 

合計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

內容

預估合計

幾乎撥出

工程費用支出

功能表總類

課程標識號

課程和科目命名

208 

社會存在后勤保障和專業教育結余

483.09

327.02

156.07

20805 

行政性企業發展機關單位離退居二線

36.52

36.52

 

2080502

事業上的的單位離辭職

0.41

0.41

 

2080505

機關衛生事業計量單位衛生事業計量單位通常頤養商業險激費花費

25.19

25.19

 

2080506 

政府機關事業公司的新職業年金繳付經費支出

10.92

10.92

 

20816

紅十字企業發展

446.57

290.50

156.07

2081601

行政事務正常運作

290.50

290.50

 

2081602

普通行政方法方法業務

156.07

 

156.07

210

安全健康安全健康費用支出

6.85

6.85

 

21011

行政訴訟自己事業企業單位醫院

6.85

6.85

 

2101101

政府部門企業單位醫療設備

6.85

6.85

 

221

居住房保護費用支出

42.40

42.40

 

22102

住宅房深化改革總支出

42.40

42.40

 

2210201

商品房住房基金

21.08

21.08

 

2210203

全民購房補肋

21.32

21.32

 

累計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

劃算進行分類幾個會計科目商品編碼

科目必名稱

竣工決算數

條件分為

課目數字

管理費用名號

部門預算數

301

薪水春節福利撥出

363.18

302

進口商品和的服務總支出

10.72

30101

  根本月工資

30.79

30201

  會議室費

3.29

30102

  經費津貼

96.50

30202

  印刷廠費

 

30103

  薪金

42.85

30203

  資訊費

 

30106

  飯食補貼費

10.28

30204

  的手交費

0.16

30107

  效績年薪

68.38

30205

  電費

 

30108

政府機關工作方通常社區養老商業保險付款

25.19

30206

  煤氣費

 

30109

事業年金繳納

10.92

30207

  郵電通信費

0.44

30110

企業職工幾乎醫遼穩妥交費

12.59

30208

  采暖費

 

30111

國家事業單位人員醫療衛生津貼付款

 

30209

  物管管理工作費

0.25

30112

的發展后勤保障繳納

 

30211

  差旅費報銷

0.82

30113

房產社保公積金

42.16

30212

  因公出境(境)預算

 

30114

醫疔費

 

30213

  維護(護)費

0.73

30199

  許多底薪有福利支出費用

23.52

30214

  租憑費

 

303

對他人和普通家庭的補助款

 

30215

  商務會議費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  培訓課程費

0.17

30302

  離休費

 

30217

  公務迎送迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  多功能物料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  工作補助款

 

30225

  使用助燃劑費

 

30307

  醫療保健費補助費

 

30226

  勞務派遣費

 

30308

  國家貧困補助

 

30227

  委托授權業務員費

 

30309

  權益金

 

30228

  工會組織專項資金

3.53

30310

個體種植業制作政府補貼

 

30229

  活動費

0.60

30311

  代繳生活保險公司費

 

30231

  國家公務小二租車進行養護費

 

30399

  一些對各人和人家的政府補貼

 

30239

  各種交通配套加盟費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及浮動服務費

 

 

 

 

30299

  各種貨品和的服務結余

0.12

 

 

 

310

資產投資性費用

2.37

 

 

 

31002

  工作產品購進

2.07

 

 

 

31003

  專門用裝置置辦

 

 

 

 

31007

  訊息網上及游戲購入自動更新

0.30

 

 

 

31013

  國家公務租車置辦

 

 

 

 

31019

  某個道路產品折舊費

 

 

 

 

31021

  古物和櫥窗陳列品置辦

 

 

 

 

31022

  無形之中財產置辦

 

 

 

 

31099

  其他資產性其他支出

 

考生費用預估合計

363.18

共用專項經費總計

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

平常公益性預算表財政局付款“三公”經費

累計

因公出國旅游

(境)費

因公出行用車租賃費及進行維保費

公務活動服務費

小計

國家公務出行用車

租賃費費

公務接待公務車

使用保護費

概預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

估算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

本年結轉和余額

上年薪資收入

當年度經費支出

年終結轉和

節余

模塊總類課程數字

課程分類

總金額

 

 

小計

幾乎經費支出

投資項目開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

樓盤

今年初結轉和盈余

本年度純收入

當年度支出費用

年初結轉和節余

工作等級分類學科標識號

專業科目標題

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源流動負債情形表

 

 

企業單位:萬是

 

交換價值

今年初數

月底數

年末數

歲末數

一、房產累計

——

——

87.07

87.53

   (一)流chan基金

——

——

61.78

66.31

   (二)一定資本

——

——

73.06

59.05

          其中的:1.房源(㎡米)

 

 

 

 

                2.常用產品(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     在這當中:(1)機動車輛(輛)

 

 

 

 

                                 似的國家公務買車

 

 

 

 

                                 綜合執法值勤私家車

 

 

 

 

                                 特殊工種專業的枝術出行用車

 

 

 

 

                                 同一私家車

 

 

 

 

                   (2)成交單價40萬元上面互通系統(只含車量)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    這里面:價格200萬元上面的專業生產設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:積累計提折舊及減值做準備

——

——

47.77

37.83

   (三)長期性股權質押融資

——

——

 

 

   (四)持久債券投資的投資的

——

——

 

 

   (五)在建網項目

——

——

 

 

   (六)無型房產

——

——

 

 

        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (七)另外的股權

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

4.86

4.71

三、凈資金總計

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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